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发布机构: 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局 主题分类: 文化、广电、新闻出版
名称: 2017年文体广电局部门预算情况说明 文号:
成文日期: 2017-02-15 发布日期: 2017-02-15
2017年文体广电局部门预算情况说明
发布时间:2017-02-15 00:00 来源:文化和旅游局 浏览次数: 字体:[ ]

按照自治区党委、政府关于大力推进部门预算、决算的公开要求和呼伦贝尔市委、市政府的有关部署,文体广电局对相关材料进行了整理和统计。现将文体广电局预算情况公开如下:

一、文体广电局主要工作职责及部门构成

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关文化艺术、新闻出版、著作权管理、体育、广播影视、信息网络听工作的方针政策和法律法规,结合自治旗实际,拟订全旗有关文化艺术事业、文化产业、体育事业、广播影视事业及产业发展规划和年度计划,并组织实施,指导全旗文化体育广播电影电视系统的管理体制机制改革工作。

2、组织管理全旗重大文化文艺活动;指导全旗文化艺术人才培训和文化科技信息建设;指导文学艺术创作与生产,扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类文学艺术发展;指导旗图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;指导、监督、管理旗文化市场综合执法工作,负责对全旗文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

3、拟订全旗非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织实施全旗非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承普及工作。

4、负责全旗文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

5、拟订全旗动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调全旗动漫、游戏产业发展。

6、对新闻出版活动和版权工作实施监督管理,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责对从事出版活动民办机构、印刷业、发行业、互联网出版活动和手机书刊、手机文学业务的监管工作;负责对报刊社、记者站的监管;组织查处新闻违法活动;负责著作权管理工作,依法实施著作权保护工作,组织查处著作权侵权案件。

7、指导和管理全旗文物考古、博物馆事业,监督指导文物的抢救、保护和利用工作;监督、检查、指导全旗文物行政执法工作;指导、协调全旗物质文化遗产保护和项目的申报以及文化遗产地的管理工作。

8、统筹规划全旗群众体育发展,加强体育公共服务,推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

9、统筹规划全旗竞技体育发展,指导群众体育和竞技体育工作,指导运动员队伍建设,组织开展反兴奋剂工作。

10、负责组织承办参加全国、全区重大体育比赛及办全旗综合性体育比赛及各类单项比赛;指导业余训练工作;指导和推进青少年体育工作;指导全旗性体育社团的工作。

11、指导全旗重点文化设施、基层文化设施和公共体育设施的建设,并负责监督管理。

12、指导全旗广播电影电视宣传工作,把握正确传舆论导向和创作导向;依法监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目;指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管;指导电影放映工作。

13、管理全旗广播电视和信息网络视听节目的科技工作;制定执行有关技术规章标准;监督管理广播电视节目传办理、覆盖、监测和安全播出;组织编制广播电视专用频段的规划,审核申报广播电视频率(频道)和功率以及其它技术参数。

二、部门各单位构成

莫旗文体广电局属于正科级单位,独立核算单位预算,局设有综合办公室、文化体育事业股、广播影视事业股、文化体育广播影视监督管理股4个股室,下属单位有7个单位,文化综合执法大队、图书馆、民族博物馆、文化馆、民族舞蹈团、体育运动管理中心,编制人数117人,现有在职124人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

(一)2017年部门预算收入为356万元,其中:公共财政拨款预算356万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款(补助)结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

(二)2017年部门年度预算支出356万元。其中:公共财政拨款预算支出356万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款(补助)结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。  

(三)机关运行经费安排情况:

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况:

⑴基本支出328万元,其中人员支出216万元、基本公用支出5.3万元、对个人和家庭的补助支出106.7万元。

⑵项目支出28万元:其中专项性公用支出0万元、专项业务费0万元、专项资金28万元。

⑶经营支出0万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况:

一般公共服务支出356万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出242.1万元、社会保障和就业支出98万元、医疗卫生和计划生育管理事务7.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.7万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况:

工资福利支出178.1万元、商品和服务支出63.4万元、对个人和家庭的补助106.7万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

(四)2017年部门预算收入、支出356万元,比上年增加89万元,增长33.3%,主要原因:工作人员普调工资等。

(五)本年度未安排政府采购预算

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算6万元,较上年减少6万元,减少50%,其中:

(一)因公出国(境)费0元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行经费6万元。

 ⑴公务用车购置经费0万元。

⑵公务用车运行维护费6万元,较上年减少6万元,减少主要原因是公车改革。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2017年度部门预算公开表

                           

 

 莫旗文体广电局

 2017年2月14日