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发布机构: 莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2018年莫旗民政局部门预算公开 文号:
成文日期: 2018-03-15 发布日期: 2018-03-15
2018年莫旗民政局部门预算公开
发布时间:2018-03-15 00:00 来源:民政局 浏览次数: 字体:[ ]

2018年莫旗民政局部门预算情况公开说明

根据呼伦贝尔市人民政府关于批转《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的通知(呼政字【2014 】110号)文件要求,莫旗民政局对相关材料进行了整理和统计。现将莫旗民政局部门预算情况公开如下:

一、部门工作职能

(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全旗民政事业发展规划和有关政策,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全旗社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

(三)贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;承担莫旗拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。

(四)拟订全旗退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划;指导全旗接收安置工作和全旗退役士兵的培训与就业工作。

(五)拟订全旗救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查和统计上报灾情;管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和旗本级下达的救灾款物并监督使用;组织指导全市性救灾捐赠工作;承担莫旗救灾救济的有关工作。

(六)负责全旗城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

(七)拟订全旗行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法;承担全旗行政区划调整审核、审批和申报工作;负责各乡镇区行政区域界限的勘定、管理和界线纠纷的协调处理;负责全旗的地名管理。

(八)研究全旗城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导嘎查、村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动嘎查、村政务公开和基层民主政治建设;指导社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。

(九)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

(十)贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关相关志愿者队伍建设。

(十二)承办旗人民政府交办的其他事项。

二、部门和单位机构设置情况

2018年莫旗民政局部门预算编制单位5个。分别是:旗民政局、旗社会福利院、旗救助站工作管理站、低保办、婚姻登记站。

编制人数52名,在职职工45人,离退休职工34人。其他人员7人。

三、部门预算收支增减变化情况

2018年莫旗民政局预算收入为15691.98万元,其中:人员经费402.6万元,公用经费60.58万元,、项目支出预算15028.22万元。2017年莫旗民政局预算收入为5182.30万元,较上年增加10509.68万元,原因是人员支出、对个人和家庭的补助支出的政府性增长。

四、“三公”经费预算安排情况

2018年莫旗民政局“三公”经费共计4万元,包括:

(一) 因公出国(境)费0元;

(二)公务用车运行维护经费4万元。较上年减少0.1万元,原因是压缩三公经费。

(三)公务接待费 0万元 。较上年减少0.3万元,原因是压缩三公经费。

 五、机关运行经费安排情况     

2018年机关运行经费预算安排60.58万元,其中:局机关公用经费安排51.27万元,福利院公用经费安排6.4万元,救助站公用经费安排2.91万元(含取暖费).按经济分类包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他支出等。

六、政府采购预算安排情况

2018年度预算未予安排政府采购支出。

七、政府购买服务情况                                           2018年度预算未予安排政府购买服务

八、国有资产增减变化和占有情况                            无国有资产增减变化和占有情况

九、政府性基金预算收支情况                        2018年度预算安排政府性基金预算支出79万元。用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

十、绩效目标设置情况                              2018年度无绩效目标设置

十一、名词解释及其他需要说明的情况                 (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

(五)财政补助收入:指莫旗财政安排的公共财政拨款补助。

1、行政运行:指莫旗政府机关行政人员的支出。

2、机关服务、指事业单位人员的支出。

十一、部分预算公开套表(见附件)