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2025年度司法局部门本级预算公开报告
批复时间:
2025 年 2 ⽉28 ⽇
公开时间:
2025年 3 ⽉12 ⽇2
目
录
第 一 部分部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二 、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三 、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门(单位)预算情况说明
一 、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六 、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十 、项目支出预算情况说明
十 一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度部门(单位)预算表一 、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四 、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十 、项目支出表
十一 、项目绩效目标表
十二 、政府采购预算表
第一部分 部门(单位)概况
一 、主要职能职责
(⼀)贯彻执行国家 、自治区 、呼伦贝尔市关于司法行政
工 作的法律法规及有关政策。
( ⼆ )负责全面推进依法治旗 。承担全面依法治旗重大
问题 的政策研究,协调有关方面提出全面依法治旗中长期规
划建议, 协调督促有关方面落实旗委全面依法治旗委员会决
定事项 、工作部署和要求等,负责有关决策部署的督察工作
3( 三 )负责地方性立法相关 。协调有关部门提出立法规
划和年度立法工作计划的建议, 并指导落实 。负责面向社会
征集 地方性法规和政府规章制定项目建议 。研究提出立法与
改革决策相衔接的意见 、措施。负责起草 、组织起草 、审查
有关地方性法 规和 政府规章草案 。负责立法协调工作。负责
协调处理全旗实 施法律、法规 、规章过程中的有关争议和问题
。负责旗人民政府规章的解释、编纂、清理及立法后评估等工
作。
(四)负责统筹推进法治政府建设。负责指导、监督各乡(镇)
政府、旗政府各部门依法行政、法治政府建设工作。负责综合
协调监督全旗行政执法工作,承担推进行政执法体制改革有关
工作。负责行政行为合法性审查工作 。负责办理行政复议 、
行政应诉案件, 指导 、监督其他行政复议 、行政应诉工作
。负责各 乡(镇)政府 、旗政府各部门规范性文件的备案审查
监督工作。
4(五)负责统筹规划法治社会建设 。负责拟订全旗法治宣传
教育规划,组织实施普法宣传工作 。推动人民参与和促进法治
建设。指导全旗依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人
民陪审员选任管理工作,负责人民监督员选任管理工作。
(六)负责指导全旗司法行政基层基础建设 。指导推进司法
所建设 。指导全旗社区矫正工作 。指导全旗刑满释放人员帮教
安置工作。
(七)负责全旗公共法律服务体系建设 。拟订全旗公共法律
服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡 、区域法律服
务 资源。指导 、监督全旗法律顾问 、律师开展法律援助工作。
负责 全旗律师事务所设立及律师的执业审核和监督管理工作
。指导律师行业党建工作。
(⼋)负责全旗法治人才队伍建设 。规划 、协调 、指导全旗
法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全旗司法行政队伍建设
负责全旗司法行政系统警务管理 、警务督察等队伍建设工作。
负责维护全旗司法行政机关干警的正当执法权益。
5(九)负责全旗司法行政系统装备财务保障工作 。负责全 旗
司法行政系统服装和警车管理工作。负责全旗司法行政系统 财
务、装备、设施、场所等保障工作。
(⼗)负责规划 、实施 、指导全旗司法行政信息化工作。 承
担全旗司法行政系统应急指挥 、舆情处置和综合协调调度工作。
(⼗⼀)负责将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容 ,
监督指导全旗安全生产依法行政工作 。负责全旗及各部门有 关
安 全生产规范性文件的合法性审查工作 。承办旗政府受理的
安全生 产行政复议 、行政赔偿案件,监督 、指导全旗安全生产
行政复议工作。
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二 、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工 ,本部门内设机构包括办公室、普法
与 依法治理股 、法制办公室 、人民参与和促进法治股 、社区矫
正执 法大队 、公共法律服务管理股、律师公证股、政治警务办
、科技 信息化股组成。设下列派出机构:尼尔基司法所 、红彦
司法所、 塔温敖宝司法所、宝山司法所、登特科司法所、西瓦
尔图司法所、 汉古尔河司法所、巴彦司法所、额尔和司法所、
奎勒河司法所 、 哈达阳司法所、腾克司法所、杜拉尔司法所、
库如奇司法所 、阿尔拉司法所。本部门无下属单位。本级及下
设独立预算单位共有1 家,是财政拨款的行政单位,行政编制
在岗人员45人,退休人员29人,实际在职人员为38人 。
2. 从预算单位构成看 ,纳入部门预算编制范围的预算单位
情况:
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
莫旗司法局
行政三 、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标
(⼀)扎实推进全面依法治旗各项工作
1、全面实施“八五”普法规划,做好“八五”普法中期验收 的
准备工作 。全年重点加强以宪法宣传为中心,以民法典 、国家
安全法 、民族区域自治法 、家庭教育促进法 、法律援助法等法
律 法规为重点的普法宣传教育, 注重培养公民的法治思维和
法治信 仰,增强全社会特别是公职人员遵法学法守法观念。全
面落实“谁 执法谁普法”工作机制,严格执行普法责任制工作制
度,在全社会形成良好的法治氛围和法治习惯。
2、推进依法行政,加快建设法治政府。定期开展旗直九支
综合执法队伍业务建设的督导检查;不断提高乡镇综合行政执
法队伍业务能力培训和执法水平 。常态化对全旗行政执法进行
监督 、检查和指导 。建立健全重大决策合法性 审查、评估纠
错、终身责任追究制度及责任倒查机 制。夯实并持续推进法治
政府建设.
(⼆)进一步强化基层矛盾调处工作。
8督促各乡镇建立健全社会矛盾预警机制。完善基层司法
所、人民调解组织的调解功能,加强司法所规范化、信息化建
设 。落实推进人民调解 、行政调解、司法调解“三调联动”工作机
制;在基层人民法庭和基层司法所,持续推进“诉调对接”工作机
制;推进“枫桥经验”在莫旗落地开花,逐步推开“两所联动”⼯ 作
机制。
(三)继续加强对社区矫正对象的管理。
切实提高社区矫正工作效率和质量,深入开展社区矫正对
象 监督管理、教育学习和帮扶工作,促进社区矫正对象顺利融
入社会。加强对刑满释放安置帮教对象的管理,加强日常排查
走访、重点人员衔接管理等。
(四)建立健全公共法律服务机制。
进一步健全完善旗 、乡 、村三级公共法律服务体系建设,
持 续巩固和提升旗 、乡、村法律顾问覆盖率和法律服务质效;
继续 完善公共法律服务平台建设,引导律师、公证员积极参与
全旗经济建设和法治化营商环境建设工作之中。
9第二部分 2025年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
司法局本部门2025年度收入 、支出预算总计768.25万
元 , 与上年相比收、支预算总计各减少108.02万元,减少
14.06%。其中:
(⼀)收入预算总计768.25万元。包括:
1. 本年收入合计768.25万元。
( 1)一般公共预算拨款收入765.36万元,与上年相比减少
110.91万元,减少14.49%。主要原因是人员工资的减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减
少)0万元, 增长(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容 。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元 ,与上年相比增加(减
少)0万元,增长(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容。
11(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)
0万元,增长(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容。
( 5 ) 事业收入0万元, 与上年相比增加( 减少)0万元, 增
⻓(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容.
( 6)事业单位经营收入0万元, 与上年相比增加(减少)0
万元,增长(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容。
( 7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元
增长(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容。
( 8)附属单位上缴收入0万元, 与上年相比增加(减)0
万元,增长(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容。
( 9 )其他收入0万元, 与上年相比增加(减少)0万元, 增
⻓(减少)0% 。主要原因是不存在此项内容。
2. 上年结转结余2.89万元。与上年相比增加2.89万元,增⻓
100%。主要原因是专项经费有结转。
11(⼆)支出预算总计768.25万元。包括:
1. 本年支出合计768.25万元。
(1) 公共安全(类)支出606.70万元,主要用于人员工资及
公用经费等行政运行支出。与上年相比减少105.45万元,减少
17.38% 主要原因是我单位人员减少。
(2)社会保障和就业支出80.00万元 ,主要用于退休人
员财 政部分工资及养老保险缴费等支出。比上年预算数增加
1.55万 元。增长1.93%。主要原困是我单位退休人员工资增加
,因此社会保障和就业数增加。
(3) 医疗卫生与计划生育支出32.31万元,主要用于单位
职工医疗保险缴费等支出 。比上年预算数减少2.8万元 。减少
8.67%主要原因是我单位有人员退休,因此医疗卫生与计划生育
数减少。
(4) 住房保障支出49.23万元,主要用于单位职工住房公
积金 缴费支出 。比上年预算数减少1.33万元 。减少2.70%。主
12要原因是我单位人员我单位有人员退休,因此住房保障支出数
减少.
2.年终结转结余0万元,主要原因是测算的支出比较精准。
二、收入预算情况说明
司法局部门2025年度收入预算总计768.25万元,包括本年收
⼊768.25万元。其中:
本年一般公共预算收入765.36万元,占99.63%;
本年政府性基金预算收入0万元, 占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元, 占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%
本年事业收入0万元, 占0% ;
本年事业单位经营收入0万元, 占0%;
本年上级补助收入0万元, 占0%;
13本年附属单位上缴收入0万元, 占0%;
本年其他收入0万元, 占0% ;
上年结转结余的一般公共预算收入2.89万元, 占0.37%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元, 占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元, 占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元, 占0%;
上年结转结余的单位资金0万元, 占0%。
三、支出预算情况说明
司法局部门2025年度支出预算合计768.25万元,其中:
基本支出715.96万元,占93.19%;
项目支出52.29万元,占6.80%;
事业单位经营支出0万元, 占0%;
上缴上级支出0万元, 占0%;
对附属单位补助支出0万元, 占0%。
四 、财政拨款收支预算总体情况说明
司法局部门2025年度财政拨款收、支总预算768.25万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少108.02万元,减少
14.06%。主要原因是在职人员的减少。
14( 1)公共安全(类)支出606.70万元,主要用于人员工资及
公用经费等行政运行支出。与上年相比减少105.45万元,减少
17.38% 。主要原因是我单位人员减少。
(2)社会保障和就业支出80.00万元 ,主要用于退休人员财
政部分工资及养老保险缴费等支出 。比上年预算数增加1.55万
元。增长1.93%。主要原困是我单位人员工资增加,因此社会保
障和就业数增加
3. 医疗卫生与计划生育支出32.31万元,主要用于单位职工
医疗保险缴费等支出 。比上年预算数减少2.8万元 。减少8.67%
。主要原因是我单位有人员退休,因此医疗卫生与计划生育数减
少。
4住房保障支出49.23万元,主要用于单位职工住房公积金
缴费支出 。比上年预算数减少1.33万元。减少2.70%。主要原因
是我单位人员我单位有人员退休,因此住房保障支出数减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
司法局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算765.36
万元,与上年相比减少110.91万元,减少14.49%。具体情况如
下:
1公共安全(类)支出606.70万元,主要用于人员工资及 公
用经费等行政运行支出。与上年相比减少105.45万元,减少
17.38%。 主要原因是我单位人员减少。
152社会保障和就业支出80.00万元,主要用于退休人员财 政
部分工资及养老保险缴费等支出。比上年预算数增加1.55万 元。
增长1.93%。主要原困是我单位人员工资增加,因此社会保
障和就业数增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出32.31万元,主要用于单位职工
医疗保险缴费等支出 。比上年预算数减少2.8万元 。减少8.67%
。主要原因是我单位有人员退休,因此医疗卫生与计划生育数减
少。
4.住房保障支出49.23万元,主要用于单位职工住房公积金
缴费支出 。比上年预算数减少1.33万元。减少2.70%。主要原因
是我单位人员我单位有人员退休,因此住房保障支出数减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
司法局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
万元,其中:
(⼀)人员经费641.04万元 。主要包括 :基本工资167.30万
元 、津贴补贴247.86万元 、奖金42.57万元 、住房公积金49.23
万元、医疗费32.31万元、退休费27.57万元、工会经费9.23万元、
生活补助4.48万元 、其他社会保障费0.84万元 、养老保险缴费
52.43万元。
16(⼆)公用经费74.92万元。主要包括:办公费5万元、物业管 理
费3.65万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他交通费用
27.72万元,劳务费26.65万元
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
司法局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算
支出9 . 9万元, 其中因公出国(境)费支出0万元, 占0% ; 公 务
用车购置及运行维护费支出9.9元,占100%;公务接待费支出0万
元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.9万元,比
上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1. 因公出国(境)费预算支出0万元, 比上年预算增加(
减 少)0万元,主要原因本年无因公出国预算。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出9.9万元。其中:
( 1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)
0万元,主要原因本年无公务用车购置计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出9.9万元,比上年预算增
加0万元。
3. 公务接待费预算支出0万元, 比上年预算增加(减少)0
万元,主要原因本年无公务接待预算。
17八、政府性基金预算支出预算情况说明
司法局部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上
年相比增加( 减少)0万元, 增长( 减少)0% 。主要原因本部门(
单位)无政府性基金预算支出”。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
司法局部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年
相比增加(减少)0万元, 增长(减少)0% 。主要原因本部门无国
有资本经营预算支出”。。
十、项目支出预算情况说明
司法局部门2025年度预算安排项目7个,项目预算总金额
52.29万元。其中,财政本年拨款金额52.29万元,财政拨款
结转 0万元 ,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
18司法局部门2025年度机构运行经费预算支出74.92万元,
与上年相比增加0.22万元,增加0.29%。主要原因是:2024年工
勤人员减少,行政人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
司法局部门2025年度政府采购支出预算总额0万元 ,其中:
拟采购货物支出0万元 、拟采购工程支出0万元 、拟购买服务支
出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
司法局共有车辆15辆,其中, 一般公务用车0辆、执法执勤
⽤⻋ 14辆、特种专业技术用车 1辆、业务用车0辆、机要通信车
0辆 、其他用车0辆等 。单价50万元(含)以上的通用设备0台
( 套) , 单价100万元(含)以上的专用设备0台(套) 。
19十四、项目绩效目标情况说明
司法局2025年度填报绩效目标的预算项目23个,公开项目
23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项
目预算876.27万元, 占全部项目预算的100%。
2021
第三部分
名词解释
一 、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括
一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位
上缴收入 、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八 、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款 安
排的因公出国(境)费 、公务用车购置及运行维护费和公务接 待
费 。其中, 因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境) 的
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购
置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费 、燃料费 、 维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费
反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)⽀ 出
九 、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安的
基
本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、
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差旅费 、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 天英
联系电话:1384707433524